蜀道集团产融公司开展所属企业2021年内控体系监督检查工作

日期:2021-10-09

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       为进一步加强和规范内部控制管理,提升风险防范化解能力,促进公司管理提档升级和健康发展,9月28日,产融公司风险管理部、纪检工作部联合牵头,会同公司各部门内控专职人员组成内控监督检查小组,赴所属小贷公司及保险经纪公司开展2021年内控体系监督检查。

       检查小组通过查阅自评报告等相关资料、举行座谈、流程全覆盖穿行测试等方式,对小贷公司及保险经纪公司各项管理流程的操作合规性、手续完备性、档案齐全性等方面进行了全方位监督检查。经综合分析评价,所属企业各项管理流程基本规范,符合制度规定,能严格执行内控流程,相关档案按规定进行归档整理。检查组要求所属企业对检查发现的问题及时整改完善,持续优化调整相关流程及制度。

       内控监督检查是确保企业安全运行的重要举措,产融公司将不断健全“以查促改、以改促建”的内控监督检查工作机制,持续做好内控监督检查工作,进一步提升公司内控管理水平,促进公司高质量发展。


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